Para abonar una factura con una nota de crédito debes hacer un comprobante de ingreso. Si la emitiste en cualquier punto de venta Practisis o Dora, tienes que efectuar un ingreso para cruzar la factura y la nota de crédito.
Por ejemplo, digamos que emití la siguiente factura:
y le generé en Dora una Nota de Crédito a la misma
El asiento se genera contra la cuenta asignada para N/C (en este caso «stock inicial», ya es una base de pruebas).
Ahora para cancelar ambas, ya que no se abonan entre sí, debo hacer un ingreso.
Voy a crear un nuevo ingreso y filtro las facturas, escojo tanto la factura original y la N/C. Las cuentas se cruzan entre sí, la cuenta de banco puede ser cualquiera ya que no se verá afectada
El asiento del ingreso se verá así:
Donde se cierra tanto la cuenta de la N/C como la CxC de la factura.
Ahora ya están abonadas ambas facturas
Esto sucede con las NC generadas en Dora o Practisis.
Realizado por: JC